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Alcaldía Municipal de El Bagre, Antioquia

Control Interno

  
Descripción
Certificación Ley 617-00 Consulta de datos
Informe de los datos que certifican al municipio según lo establecido en la Ley 617/00.
Certificación Ley 617-00
A través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública -CHIP- Categoría Presupuestal CGR, la cual se considera oficial según lo establecido en los artículos 64 y 66 de la Resolución Orgánica 5544 de 2003-
Código del Buen Gobierno
Código del Buen Gobierno

Contraloría de Antioquia certificación Ley 617 de 2000
A partir de la verificación y validación de la auto certificación del indicador de la ley 617 de 2000, el municipio de El Bagre cumple con los limites establecidos con relación a los gastos de funcionamiento para la vigencia fiscal 2012.
Evaluación cumplimiento de la Ley de 2000, vigencia 2012
El análisis practicando se efectuó sobre el resultado de la ejecución presupuestal de ingreso y Egreso, rendida por el respectivo municipio a la Contraloría General de Antioquia, a través del sistema de rendición de cuentas "Gestión Transparente"
Índice de Gobierno Abierto (IGA) 2012 - 2013
En el marco de su acción preventiva y de monitoreo de normas estratégicas de lucha contra la corrupción en la gestión pública territorial, la PGN ha venido aplicando en todo el país a nivel territorial.
Informe Control Interno Contable El Bagre vigencia 2012
Es la medición o valoración que se hace al Control Interno en el proceso contable de una entidad pública, con el propósito de determinar su calidad, el nivel de confianza que se puede otorgar, y si sus actividades de control son eficaces.
Informe Cuatrimestral del estado de control interno con corte del mes de marzo de 2015
Comedidamente se hace entrega del Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno en la Administración Municipal, con corte al mes de marzo de 2025.
Informe Cuatrimestral del Estado de Control Interno en la Administración Municipal con corte al mes de noviembre del 2013
Con lo establecido en el Articulo 9 de la Ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción), comedidamente le hago entrega del Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno en la Administración Municipal, con corte al mes de Noviembre del 2013.
Informe cuatrimestral del estado de Control Interno Noviembre 2011 - marzo de 2012
Comedidamente le hago entrega del Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno en la Administración Municipal, que corresponde al mes de Julio a Noviembre del 2012.
Informe cuatrimestral del Estado de Control Interno. Julio-noviembre de 2012
De conformidad con lo establecido en el Articulo 9 de la Ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción), comedidamente le hago entrega del Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno en la Administración Municipal.
Informe cuatrimestral del estado de Control Interno. Marzo-julio de 2012
La Secretaría de Control Interno publica el informe cuatrimestral del estado del control, estipulado en la Ley 1474 de 2011.
Informe cuatrimestral del Estado de Control Interno. Noviembre de 2012 - marzo de 2013
De conformidad con lo establecido en el Articulo 9 de la Ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción), comedidamente le hago entrega del Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno en la Administración Municipal.
Informe de austeridad y eficiencia en el gasto público
Las Oficinas de Control Interno serán encargadas de verificar en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones al igual que la restricción en el gasto público.
Informe de Austeridad y eficiencia en el gasto
Informe de Austeridad y eficiencia en el gasto público del Centro Administrativo Municipal de EL Bagre Antioquia
Informe Empalme Circular 05 de 2015
Dando cumplimiento a la circular 005 del 19 de octubre de 2015, la Oficina de control Interno procede a dar a conocer el informe de empalme relativo al control Interno contable.
Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno a 12 de marzo de 2016
El Jefe de Oficina de Control Interno, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, presenta el informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno de la Administración Central del Municipio de El Bagre.
Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno a noviembre 12 de 2015
El Jefe de Oficina de Control Interno, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, presenta el informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno de la Administración Central del Municipio de El Bagre.
Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno de julio a noviembre 12 de 2016
El Jefe de Oficina de la Secretaría de Control Interno, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, presenta el informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno.
Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno de marzo a julio 12 de 2016
El Jefe de Oficina de Control Interno, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, presenta el informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno de la Administración Central del Municipio de El Bagre.
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de El Bagre periodo mayo 2017 - agosto 2017
El Jefe de Oficina de Control Interno, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, presenta el informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno de la Administración Central del Municipio de El Bagre.
Ley Anticorrupción
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Manual de Control Interno
Manual de Control Interno.
Normatividad
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 
oficina de (pqrs) peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
OFICINA DE (PQRS) PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS.
Plan de acción - Secretaría de control Interno
La Secretaría de Control Interno municipal, tiene el gusto de dar a conocer a la comunidad, el Plan de Acción para la vigencia 2014.
Resolución N° 103 de 5 de febrero de 2013
Por medio de la cual se modifica la Resolución N° 821 de 21 de abril de 2012 que adopto el Plan Anual de Auditorias Internas para la Administración Municipal de El Bagre.
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¿Qué es el control interno?

Se entiende como el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptado por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad de mando.

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales;

a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten;

b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional;

c) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización esté dirigidos al cumplimiento de os objetivos de la entidad; DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO

d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;

e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.

f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos;

g) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación;

h) Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características;.
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